Чек коррекции

Last modified:




В статье описан порядок формирования Чеков коррекции по приходным и расходным кассовым операциям в интерфейсе MTKassir.

Доступно при настройке параметра МТ

«Разрешено использовать чеки коррекции» = ДА

Операции коррекции отражаются


  • На вкладке «Взаиморасчеты с клиентом» соответствующей ДокФормы (Сделка / Заказ-наряд / Договор страхования / Договор проката / АсП / Приходная накладная).
  • В разделе «Бухгалтерия/Финансы | Отчеты фин. | Движение средств через кассу» с заполнением поля «Корректируемое движение».
  • Сформированный Платежный документ доступен в разделе «Бухгалтерия/Финансы | Финансы | Платежные документы»


Для исправления ошибки кассовой операции потребуется произвести следующие действия:

  • Отменить чек с ошибкой - оформить обратную операцию (для приема оплаты - возврат, для выплаты – прием оплаты) с признаком «Чек коррекции».
  • Повторно оформить исходную операцию с признаком «Чек коррекции».



Пример 1:


Некорректно приняли Оплату по сервису:

Image 5009

Image 5010

Пример 2:


Некорректно оформили Выплату комитенту (за автомобиль с пробегом):

Image 5012

Image 5011

Чек коррекции по входящему платежу

Чек коррекции по исходящему платежу

Чек коррекции по входящему платежу

(некорректно принята оплата по Сервису/Автосалону/Страхованию/Прокату)

Оформить полный возврат чека оплаты по соответствующему документу с признаком «Чек коррекции»:

Image 5013

В окне «Возврат оплаты»:

  • «галочкой» пометить операцию, требующую корректировки;

  • проставить «галочку» в поле «Чек коррекции» (в нижней части окна);

  • в строке выбранной операции заполнить поля (активны, если «Чек коррекции» = ДА):


    «Тип коррекции» - самостоятельно или по предписанию (налоговый орган)

    «Дата корректируемого расчета» - дата платежа, для которого формируется коррекция;

    «Номер предписания» - если коррекция производится по предписанию

  • нажать «Готово».

Image 5014

Чек с ошибкой отменен.

Оформить корректировочную операцию внесения оплаты по соответствующему документу:

Image 5015

Порядок формирования входящего Платежного документа подробно описан в статьях:

Принять оплату от Клиента

Принять предоплату от Клиента

Если по документу был оформлен возврат с признаком «Чек коррекции», новый входящий Платежный документ автоматически формируется с нередактируемым признаком «Чек коррекции» = ДА.

«Параметры коррекции» заполняются по кнопке «Заполнить параметры».

Image 5016

Чек коррекции по исходящему платежу

(некорректно оформлена выплата Комитенту за АсП/Поставщику по Приходной накладной)

Отменить чек - оформить полный возврат чека по выплате Комитенту/Поставщику с признаком «Чек коррекции» = ДА и указанием Параметров коррекции (Тип коррекции, Дата корректируемого расчета, Номер предписания).

Image 5017

Порядок оформления возврата выплаты подробно описан в статях:

Возврат от Комитента

Возврат от Поставщика

После отмены чека, оформить по соответствующему документу корректировочную операцию выплаты Комитенту/Поставщику, с признаком «Чек коррекции» = ДА и указанием Параметров коррекции (Тип коррекции, Дата корректируемого расчета, Номер предписания).

Image 5018

Порядок формирования исходящего Платежного документа подробно описан в статьях:

Оплатить Комитенту (за АсП)

Оплатить Поставщику (по Приходной накладной)


Is this article helpful for you?