Принять предоплату от Клиента
Last modified:
В статье описан порядок работы с предоплатой от Клиента (пополнение баланса), внесение денежных средств в Кассу при отсутствии документа-основания (Сделки/Заказ-наряда/Договора страхования/Договора проката).
Порядок действий
Зайти в интерфейс МТKassir.
В группе «Принять оплату» нажать кнопку «Клиент (предоплата)».

Система откроет окно нового Платежного документа.
Выбрать «Контрагента».

Выбрать «Ставку НДС» и «Вид оплаты».

Указать «Сумму».
Изменить (по необходимости) настройки по умолчанию для печати бумажного чека, проставив/сняв галочку в поле «Печатать бумажный чек».

Нажать «Ок» для проведения оплаты.

После сохранения Платежного документа, система сформирует Чек и отправит данные в ОФД.