OnlineExportIncomeInvoiceXML

Последнее изменение:


Сервис выгружает информацию о Приходных накладных (Склад ЗЧ) в виде XML-файлов.

Выгрузка для интеграции с 1С, по факту создания Приходной накладной (Склад ЗЧ).

При выгрузке формируется файл: IncomeXXXX.xml

Каталог, в котором создаются файлы выгрузки, задается параметром «Каталог обмена данными».


Формат файла выгрузки данных:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<Income>

  <DocNum>000417</DocNum>

Номер приходной накладной

  <DocDate>2012-05-21T00:00:00</DocDate>

Дата приходной накладной

  <SupplierRefNum>1</SupplierRefNum>

Номер документа поставщика

  <SupplierRefDate>2012-05-21T00:00:00</SupplierRefDate>

Дата документа поставщика

  <SupplierRef2Num>12ВЛ-107539/02</SupplierRef2Num>

Номер счет-фактуры поставщика

  <SupplierRef2Date>2012-07-23T00:00:00</SupplierRef2Date>

Дата счет-фактуры поставщика

  <InOrderType>Reclamation</InOrderType>

Тип прихода:

Order – заказ

Receipt – ручной приход

Correction – корректировка

Reclamation - рекламация

  <CorrectionType>Excess</CorrectionType>

Тип корректировки:

Defect = 1 - брак
Deficit
= 2 - недостача
Excess
= 3 - излишек
ReSort
= 4 - пересорт
Unpacking
= 5 - распаковка
Assembly
= 6 - комплектация
Disassembly
= 7 - разукомплектация
ReturnToSupplier
= 10 - возврат

  <FirmINN>7801200000/65470000</FirmINN>

ИНН фирмы

  <BReversal>true</BReversal>

Признак сторнирования приходной накладной:

true – да

false – нет

  <Site>Площадка-1</Site>

Площадка

  <OrigIncomeInvoiceNum>000436</OrigIncomeInvoiceNum>

Номер приходной накладной, которая сторнируется

  <OrigIncomeInvoiceDate>2012-07-24T00:00:00</OrigIncomeInvoiceDate>

Дата приходной накладной, которая сторнируется

  <Supplier>

Секция «Поставщик»

(заполняется данными из справочника «Клиенты»)

    <Descr>01000001</Descr>

Код поставщика: поле «Код»

    <Deleted>true</Deleted>

Признак пометки на удаление в справочнике «Клиенты»:

true – помечен на удаление

false – нет

    <ClientName>FGR</ClientName>

Название поставщика: поле «Фамилия/Фирма»

    <NameLegal>FGR</NameLegal>

Название поставщика для печати: поле «Название для печати»

    <BOrganization>true</BOrganization>

Признак «Организация»:

true – поставка от Юр.лица

false – нет

    <FirstMiddleName/>

Имя Отчество поставщика: поле «Имя Отчество»

    <Address>197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3</Address>

Юр. адрес поставщика: поле «Юр. Адрес / адрес регистрации»

    <BusinessPhone>78121111111</BusinessPhone>

Телефон поставщика: поле «Раб. телефон»

    <HomePhone/>

Телефон поставщика: поле «Дом. телефон»

    <MobilePhone/>

Телефон поставщика: поле «Моб. телефон»

    <INN>781411111111111111</INN>

ИНН поставщика

    <KPP>781401001</KPP>

КПП поставщика

    <Account>40702810000000000000</Account>

Номер расчетного счета поставщика

    <ClientCategory/>

Категория клиента: поле «Категория клиента»

    <FactAddress>197101, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3</FactAddress>

Фактический адрес поставщика: поле «Фактический адрес»

    <OKOPF/>

ОПФ поставщика (организационно-правовая форма Юр.лица)

    <ExternalKey/>

Служебное поле

    <ExtraInfo>Договор у нас на подписи</ExtraInfo>

Дополнительная информация: поле «Комментарии» справочника «Клиенты»

    <Bank>

Секция «Банк»

(заполняется данными из справочника «Банки»)

      <Descr>044000000</Descr>

Служебное поле

      <BIK>044000000</BIK>

БИК банка поставщика

      <Name>АО МКБ</Name>

«Название» банка поставщика

      <NameToPrint>АО МКБ</NameToPrint>

«Название для печати» банка поставщика

      <Location>г Москва</Location>

«Местонахождение» банка поставщика

      <CorrAccount>30101810200000000000</CorrAccount>

«Корреспондентский счет» банка поставщика

    </Bank>

    <BankAccount>

Секция «Банковский счет»

(заполняется данными из справочника «Банковские счета клиентов»)

      <Descr>40702810000000000010 запчасти</Descr>

«Название» банковского счета поставщика

      < BankBIK>044000000</BankBIK>

«БИК» Банка поставщика

      <AccountNumber>40702810000000000010</AccountNumber>

«Номер расчетного счета» поставщика

      < MainAccount>false</MainAccount>

Признак «Основной банковский счет» поставщика:

true – счет является основным

false – нет

    </BankAccounts>

  </Supplier>

  <TotalAmount>57824.4400</TotalAmount>

Общая сумма накладной

  <Part>

Секция «Позиция накладной»

(по количеству позиций в накладной)

    <PartCode>06A115561B</PartCode>

Внутренний номер запчасти

    <PartNamePrinted>ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ</PartNamePrinted>

Название

    <Qty>2.0000</Qty>

Количество

    <PriceLocal>250.27</PriceLocal>

Цена

    <PriceExVATAvg>244.27</PriceExVATAvg>

Цена в лок. вал. без НДС (ср.-взв.)

    <AmountExVATAvg >488.54</AmountExVATAvg >

Сумма без НДС (ср.-взв.)

    <VATAmountAvg>87.9372</VATAmountAvg>

Сумма НДС (ср.-взв.)

    <PriceExVAT>212.0900</PriceExVAT>

Цена без НДС

    <AmountExVAT>424.1800</AmountExVAT>

Сумма без НДС

    <VATPercent>18.00</VATPercent>

Ставка НДС

    <VATAmount>76.3520</VATAmount>

Сумма НДС

    <CustomsMftNo>10131010/221020/0129790/38</CustomsMftNo>

Номер ГТД

    <PartOriginCountry>ГЕРМАНИЯ</PartOriginCountry>

Страна происхождения

    <MeasUnit>шт.</MeasUnit>

Ед. измерения

    <BIntExpense>false</BIntExpense>

Запчасть из каталога с признаком «Внутренние затраты»:

true – да

false – нет

    <Catalog>Аксессуары</Catalog>

Каталог запчастей

    <BHasStorageTime/>

Запчасть имеет срок хранения

    <OrigIncomeInvoiceNum>000416</OrigIncomeInvoiceNum>

Сторно приходной накладной: Номер исходной накладной

    <OrigIncomeInvoiceDate>2012-05-21T00:00:00</OrigIncomeInvoiceDate>

Сторно приходной накладной: Дата исходной накладной

    <OrigIncomeSupRefNum>111</OrigIncomeSupRefNum>

Сторно приходной накладной: Номер док. поставщика исходной накладной

    <OrigIncomeSupRefDate>2012-07-11T00:00:00</OrigIncomeSupRefDate>

Сторно приходной накладной: Дата док. поставщика исходной накладной

  </Part>

</Income>

Порядок подключения Сервисов описан в статье «Сервисы МТ»

Ручной (внеочередной) запуск сервиса

На верхней панели инструментов интерфейса МТ:

Файл Импорт/Экспорт данныхЭкспорт данных по списку

или

Файл Импорт/Экспорт данныхЭкспорт данных построчно

В открывшемся окне

  • Указать «путь» к каталогу для выгрузки данных;
  • Выбрать: Приходные накладные;
  • Настроить фильтр для формирования списка ДокФорм/Документов к выгрузке (для экспорта по списку) или выбрать Запись (для экспорта построчно);
  • Нажать «Готово» для запуска сервиса.

(подробное описание см. в статьях Экспорт данных по списку и Экспорт данных построчно)


Эта статья помогла вам?