OnlineExportOutInvoiceXML
Last modified:
Сервис выгружает информацию о Счетах по Заказ-наряду в виде XML-файлов.
Выгрузка для интеграции с 1С.
При выгрузке формируется файл: Invoice*.xml
Каталог, в котором создаются файлы выгрузки, задается параметром «Каталог обмена данными».
Выгружаются новые записи и записи, информация по которым изменялась с момента последнего запуска сервиса. Поля с данными Приходной накладной (даже пустые) выгружаются всегда.
Формат файла выгрузки данных:
|
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> |
|
|
<OutInvoice> |
|
|
<FirmINN>5556668989</FirmINN> |
ИНН фирмы |
|
<BusinessType>Repair</BusinessType> |
Вид бизнеса: Repair – Ремонт Retail – Розница |
|
<Credit>false</Credit> |
Признак кредитного счета: true – кредитный false – обычный |
|
<JointOutOrderDocNum>000005</JointOutOrderDocNum> |
Номер сервисного прохода |
|
<Make>Volkswagen</Make> |
Марка |
|
<Model>Polo</Model> |
Модель |
|
<OutOrderDocNum>000005</OutOrderDocNum> |
Номер заказ-наряда |
|
<OutOrderDocDate>2006-06-25T00:00:00</OutOrderDocDate> |
Дата заказ-наряда |
|
<OutOrderContractCode>0000000505</OutOrderContractCode> |
Код договора |
|
<InvoiceDocNum>000002</InvoiceDocNum> |
Номер счета |
|
<InvoiceDocDate>2006-06-25T00:00:00</InvoiceDocDate> |
Дата счета |
|
<InvoiceTime>07:03:30</InvoiceTime> |
Время создания счета |
|
<ProfitCenter>1</ProfitCenter> |
Центр прибыли: поле «Код» справочника «Центры прибыли» |
|
<PayType>1</PayType> |
Тип счета: 1 – Клиент 2 – Внутренний 3 – Гарантия |
|
<ClientCode>000051</ClientCode> |
Код плательщика |
|
<OrderClientCode>01002534</OrderClientCode> |
Код клиента по заказ-наряду |
|
<ClientClaim>Проверка</ClientClaim> |
Заявка клиента из заказ-наряда |
|
<InsurerLossNumber/> |
Номер убытка |
|
<RegNum>Х000ХХ00</RegNum> |
Гос. Номер а/м |
|
<OriginalOutInvoiceNumber>000574</OriginalOutInvoiceNumber> |
Номер исходного счета (для сторно) |
|
<VIN>1234567</VIN> |
VIN автомобиля |
|
<Insurance>false</Insurance> |
Заполнено поле «Страховая компания» в Заказ-наряде: true – заполнено false – пусто |
|
<VatInvoiceNum>000005</VatInvoiceNum> |
Номер счет-фактуры |
|
<BFinExpense>false</BFinExpense> |
Распределение затрат |
|
<Correction>false</Correction> |
Признак корректировочного Счета: true – корректировочный false – обычный |
|
<Site>Площадка-1</Site> |
Площадка |
|
<OutInvoiceDet> |
Позиция счета |
|
<ID>19026278</ID> |
ID записи |
|
<OriginalID/> |
В корректировочном Счете указывается ID записи исходного Счета |
|
<DetType>Job</DetType> |
Тип записи: Part – Запчасть Job – Работа Misc – Другое |
|
<Code>0001</Code> |
Код товара МТ |
|
<Title>Работа №1 стандартная</Title> |
Наименование |
|
<Qty>1.0000</Qty> |
Количество |
|
<PriceCatalog>1600.00</PriceCatalog> |
Цена |
|
<Discount>5.00</Discount> |
Скидка, % |
|
<Amount>1520.00</Amount> |
Сумма итого |
|
<NetCostTotalLocal>634.00</NetCostTotalLocal> |
Суммарная себестоимость |
|
<VATPercent>0.00</VATPercent> |
Ставка НДС, % |
|
<InvoiceVATAmount>0.00</InvoiceVATAmount> |
Сумма НДС |
|
<PayMethod>01</PayMethod> |
Код упр. Учета: поле «Код» справочника «Коды упр. учета» |
|
<Catalog>Mercedes</Catalog> |
Каталог запчастей |
|
<OriginCountry>ГЕРМАНИЯ</OriginCountry> |
Страна происхождения |
|
<CustomsMftNo>00001/250711/1234567</CustomsMftNo> |
Поле не актуально |
|
<BExcisable>false</BExcisable> |
Признак подакцизного товара true – подакцизный false – обычный |
|
<CostCenter>201</CostCenter> |
ЦФО: поле «Код» справочника «ЦФО» |
|
<PartMovements> |
Секция «Транзакции» (только для запчастей) |
|
<PartMovement> |
Транзакция |
|
<ID>8049</ID> |
ID транзакции |
|
<MovementTime>2012-05-28T11:50:00</MovementTime> |
Время транзакции |
|
<MovementType>1</MovementType> |
Тип транзакции |
|
<OrigIncomeInvoiceDocNum>000414</OrigIncomeInvoiceDocNum> |
Номер накладной исходного прихода |
|
<OrigIncomeInvoiceDocDate>2012-05-03T00:00:00</OrigIncomeInvoiceDocDate> |
Дата накладной исходного прихода |
|
<OrigIncomeType>Receipt</OrigIncomeType> |
Тип исходного прихода Order – заказ Receipt – ручной приход Correction – корректировка Reclamation - рекламация |
|
<OrigIncomeInvoiceSupplier>01153903</OrigIncomeInvoiceSupplier> |
Поставщик: поле «Код» справочника «Клиенты» |
|
<Qty>-1.0000</Qty> |
Количество |
|
<PriceLocalAvgExVAT>110.0000</PriceLocalAvgExVAT> |
Цена ср.-взв. в лок. вал. без НДС |
|
<VATPercent>18.00</VATPercent> |
Ставка НДС |
|
<VATAmount>-18.0000</VATAmount> |
Сумма НДС |
|
<AmountExVAT>-100.0000</AmountExVAT> |
Сумма без НДС |
|
<CustomsMftNo>10013160/240920/0520586/38</CustomsMftNo> |
Номер ГТД |
|
<PM_BTraced>false</PM_BTraced> |
Признак прослеживаемости true – прослеживаемый товар false – обычный |
|
</PartMovement> |
|
|
</PartMovements> |
|
|
</OutInvoiceDet> |
|
|
</OutInvoice> |
Ручной (внеочередной) запуск сервиса
На верхней панели инструментов интерфейса МТ:
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных по списку
или
Файл → Импорт/Экспорт данных → Экспорт данных построчно
В открывшемся окне
- Указать «путь» к каталогу для выгрузки данных;
- Выбрать: Счета по заказ-нарядам;
- Настроить фильтр для формирования списка ДокФорм/Документов к выгрузке (для экспорта по списку) или выбрать Запись (для экспорта построчно);
- Нажать «Готово» для запуска сервиса.
(подробное описание см. в статьях Экспорт данных по списку и Экспорт данных построчно)